根据省审计厅年初项目计划和中共镇宁自治县委审计委员会批复,截至2024年12月31日,镇宁自治县审计局完成审计项目4个,出具审计报告和专项审计调查报告4篇,审计要情专报3篇,县委主要领导批示转办3篇。全年报送互联网工作动态12篇、上级审计机关约稿信息79篇、被审计报采用9篇、审计署采用1篇、审计厅采用5篇、安顺市政府采用3篇。查出主要问题金额3729.21万元,发现非金额计量问题5个,审计促进整改落实有关问题资金106.34万元,提出审计建议13条,被采纳13条。移送纪检监察机关问题10件,纪律处分3人。
2024年,本级审计机关反馈需整改问题55个,目前已督促指导完成整改11个,整改率20%,正在整改31个,未整改13个。下一步,县审计局将按照县委、县政府领导同志指示批示抓好落实,进一步强化督促指导,紧盯问题整改,每季度组织跟踪督促检查,重点核实整改结果的真实性和完整性,明确整改标准和整改要求,推进问题全面整改到位、取得更大实效。
镇宁自治县审计局
2025年5月23日
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