我局始终坚持贯彻学习习近平总书记对审计工作重要指示精神和党的十八大以来中央关于加强和改革审计管理体制的若干重大决定,依法全面履行审计监督职责,加强审计工作统筹,优化审计资源配置,努力做到“应审尽审、凡审必严、严肃问责”。结合“审计质量提升年”总体工作要求,重点聚焦资金的分配、管理及使用情况,重点关注其合法性、真实性和效益性。
(一)审计业务工作
2022年上级审计机关批复我局年度计划项目6个,已全部完成。
1.开展财政审计4项。分别为:2021年度新增地方政府专项债券资金管理使用情况审计、国家金库镇宁县支库2021年预算资金收纳、划分、留解和预算支出审计、2021年度县自然资源局预算执行和其他财务收支审计、2021年度县级预算执行和编制县级决算草案审计。审计发现,资金管理及使用不规范问题6个,涉及金额共计625,62.65万元;收入未及时上缴问题1个,涉及金额共计3845.96万元;非金额计量性问题10个。
2.开展领导干部经济责任审计1项。对镇宁自治县水务局党组书记、局长2016年至2022年任期经济责任履行情况审计。审计发现问题24个,其中:资金管理及使用不规范问题15个,涉及金额共计30,773.05万元;收入未及时上缴问题1个,涉及金额共计75.74万元;非金额计量性问题8个。
3.开展投资审计项目1项。六镇高速镇宁段官寨互通立交及联络线建设竣工项目结算审计发现问题12个,其中:资金管理及使用不规范问题4个,涉及金额共计4175.56万元;非金额计量性问题8个。
针对以上项目发现的问题,提出了相应的审计处理意见,提出审计建议18条。
4.积极推进审计发现问题整改工作。10月以来,成立两个整改督察组,对审计发现的问题进行专项整改督查。截止11月底,除尚未到整改期限的项目外,其他审计发现问题已整改完成12个,部分整改完成问题5个。审计促进归还原渠道资金40万元、拨付300万元开展项目前期工作、调账994.28万元。促进被审计单位完善了财务管理制度,进一步严格执行非税收入管理办法。针对尚未完全整改完成的问题,将持续跟踪督查,确保问题全部整改销号。
4.抽人参与上级审计机关统一组织的交叉审计项目和县委组织开展的巡察工作。抽调了5人次参加省厅组织的审计项目,抽调了1人次参加县委组织的巡视巡察工作。所抽调人员积极工作,服从审计组巡察组统一安排部署,无任何违反巡察和纪律要求行为发生。
镇宁自治县审计局
2023年5月25日
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