截止2021年12月31日,我局共完成年度计划内审计项目计划6个,占年初审计项目计划总数6个的100%。其中:
1.开展财政审计5项。分别为:2020年度县级预算执行和编制县级决算草案审计、县财政局2020年度部门预算执行和其他财政财务收支情况审计、县教育和科技局2020年度部门预算执行和其他财政财务收支情况审计、县文体广电旅游局2020年度部门预算执行和其他财政财务收支情况审计、2020年度预算资金收纳和拨付情况审计。审计发现:
(1)资金使用不规范问题2个,涉及金额共计19,548.48万元;
(2)收入未及时上缴问题2个,涉及金额共计17,807.39万元;
(3)非金额计量性问题1个。
针对发现的问题,提出了相应的审计处理意见和审计建议,并积极督促被审计单位完成整改。
2.开展领导干部经济责任审计1项。发现问题14个,其中:
(1)资金使用不规范问题11个,涉及金额共计1,117.48万元;
(2)收入未及时上缴问题3个,涉及金额共计113.35万元;
针对发现的问题,提出了相应的审计处理意见和审计建议,并积极督促被审计单位完成整改。
3.抽人参与上级审计机关统一组织的交叉审计项目和县委组织开展的巡察工作。分别抽调4人次参与上级审计机关统一组织的审计项目和县委组织开展的巡视、巡察工作。所抽调人员积极工作,服从巡察组统一安排部署,无任何违反巡察和纪律要求行为发生。
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